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和政县人民检察院 2019年部门预算公开说明
发布时间:2019-02-28     浏览次数:4195

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一、正确实施。据此,和政县人民检察院的主要职责是:

1、向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;接受临夏回族自治州人民检察院的领导并对其负责。

2、根据县委、州人民检察院的指示、工作部署,确定全县检察工作任务并组织落实。

3、对于发生在和政县各单位的贪污、贿赂、挪用公款等属检察机关管辖的经济犯罪和国家工作人员“渎职”、国家机关工作人员“侵权”犯罪案件进行侦查。

4、对县公安局和本院自侦部门提请逮捕和起诉的各类刑事案件进行审查,决定是否逮捕和起诉,并对其立案、侦查、预审活动是否合法,依法实行监督。

5、对受理的刑事案件提起公诉,支持公诉;对和政县人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

6、对和政县人民法院刑事案件判决、裁定的执行和县公安局看守所的监管活动是否合法,实行监督。

7、对和政县人民法院的民事审判活动和行政诉讼实行法律监督,对其已经发生法律效力的民事、行政判决和裁定,发现有违反法律、法规等情况的,按审判监督程序提出抗诉。

8、受理公民、法人的控告、申诉和检举并及时处理和移送有关部门。

9、加强检察队伍建设。

10、加强检察宣传,做好辖区内国家工作人员职务犯罪预防工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

和政县人民检察院属财政全额拨款的行政单位,现内设11个部门,具体包括纪检组、政工科、办公室、案件管理办公室、侦查监督科、公诉科、刑事执行监督局、控告申诉检察科、民事行政检察科、检察技术科、法警大队。下设4个乡镇检察室,分别是:三合镇检察室、松鸣镇检察室、马家堡镇检察室、三十里铺镇检察室

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

(三)直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)预算收入

2019年财政拨款收支总预算856.8万元,比2018年预算增加420.85 万元,增长97 %,增长的主要原因是:省以下垂直管理后,将中央政法转移支付、检察业务保障专项经费及年初结转结余资金统一纳入预算,政策性增资入额检察官绩效工资聘用制书记员工资及单位运行保障经费增加。包括:一般公共预算收入854.07万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入2.73万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2019年支出预算856.80万元,比2018年预算增加420.85万元,增长97%,增长的主要原因是:省以下垂直管理后,经费保障标准提高,政策性增资入额检察官绩效工资聘用制书记员工资、公车补贴及单位运行保障经费等增加。包括:

1.公共安全支出739.10万元。

2.社会保障和就业支出55.18万元。

3.卫生健康支出30.56万元。

4.住房保障支出31.96万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出854.07万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出679.07万元,比2018年预算增加243.12 万元,增长56%,增长的主要原因是:省以下垂直管理后,经费保障标准提高,政策性增资入额检察官绩效工资聘用制书记员工资、公车补贴及单位运行保障经费等增加。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算175万元,比2018年预算增加 175万元,增长100%,增长的主要原因是:将支出175万元纳入预算。

保障运转经费2个,主要是:中央政法转移支付和检察业务保障运转经费。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

(二)公务接待费1.8万元,比2018年预算增加0.13万元,增长7.8%增长的主要原因是:因2018年根据2017年县级预算安排数列入预算,预算安排较少,2019年根据省级一级预算列入安排,增加公务接待费预算。2019年公务接待费预算1.8万元,预计接待国内批次60批次,接待人数为270人,主要支出为高检院、省州检察院和有关业务单位人员办案支出及人大代表、政协委员等来调研及相关部门检查指导工作支出。在支出中认真贯彻落实中央“八项规定”,严格执行预算。

(三)公务用车购置及运行维护费10万元,比2018年预算增加6万元,增长150%,增长的主要原因是:2019年运转经费保障标准大幅提高,公务用车运行维护费财政预算增加。

(四)培训费1.72万元,比2018年预算增加1.03万元,增长149.3 %,增长的主要原因是:2019年运转经费保障标准大幅提高,培训费财政预算增加。

(五)会议费0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,与2018年持平。

(六)机关运行经费242.79万元,比2018年预算增加217.13万元,增长 846.18%,增长的主要原因是:2019年运转经费保障标准大幅提高,财政预算增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,该表格为空表。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有0单位涉及非税收入,2018年计划征收0该表格为空表。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额 26.10 万元,其中:政府采购货物预算26.10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2455.08万元。其中:办公用房 1374.65平方米,价值123.09 万元;土地2136平方米。部门及所属预算单位共有公务用车5 辆(其中在公车改革时上缴2辆,在资产系统中还未做处置,保留2辆),价值108.24 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:和政县2019预算公开表.xls


                         

 

和政县人民检察

2019228


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