和政县污水处理站2025年单位预算公开
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年单位预算公开如下:
一、单位职责
贯彻执行国家、省、州、县人民政府有关城市居民生活污水处理的规定、制度、办法、制度等,努力减少城市居民生活污水污染,美化城市环境;负责组织实施污水处理及其相关工作的中、长期规划和年度计划,负责编制和管理资金的使用计划,并组织实施,注重提高社会效益和经济效益;负责对县城居民生活污水的统一收集与处理任务,按计划完成污水处理任务;负责对县城污水公共主干线管网设施管养、维修工作。
二、机构设置情况
和政县污水处理站,正科级,核定事业编制6名、科级领导职数1正1副。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年单位收支总预算418.8万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:节能环保支出、城乡社区支出。
(一)收入预算
2025年收入预算418.8万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入418.8万元,占100%。
(二)支出预算
2025年支出预算418.8万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出40.67万元,占9.71%;项目支出378.13万元,占90.29%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出418.8万元,包括:节能环保支出378.13万元,城乡社区支出40.67万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出40.67万元,比2024年预算增加40.67万元,增长100%,增长的主要原因是经费增加.
公用经费支出40.67万元,主要包括:其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算378.13万元,比2024年预算减少40.67万元,减少9.71%,增加的主要原因是项目资金减少。
(三)支出功能分类说明
1.节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)2024 年预算数为378.13万元, 比 2024年预算减少40.67万元, 主要原因是项目资金减少。
6、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)
2025年预算数为40.67万元, 比2024年预算增加40.67万元,主要原因是经费增加;
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2024年预算无变化。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算无变化。
2.公务接待费0万元,较2024年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,较2024年预算无变化。
(二)培训费预算情况说明
培训费0万元,较2024年预算无变化。
(三)会议费预算情况说明
会议费0万元较2024年预算无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元。
七、政府采购安排情况
2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为10695.3707万元。
九、其他重要事项情况说明
无
(二)非税收入情况
无
(三)单位管理转移支付情况
无
(四)国有资本经营预算支出情况
2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,
十、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.和政县污水处理站 2025年单位预算公开表
和政县污水处理站
2025年2月17日
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 418.8 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | 378.13 | ||
十二、城乡社区支出 | 40.67 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 418.8 | 本年支出合计 | 418.8 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 418.8 | 支出总计 | 418.8 |
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 418.8 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 418.8 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 418.8 |
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
总计 | 418.8 | 40.67 | 378.13 | |
2110302水体 | 378.13 | 378.13 | ||
2120101行政运行 | 40.67 | 40.67 | ||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 418.8 | 一、本年支出 | 418.8 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 418.8 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | |||
(十一)节能环保支出 | 378.13 | ||
(十二)城乡社区支出 | 40.67 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 418.8 | 支 出 总 计 | 418.8 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
总计 | 418.8 | 418.8 | 40.67 | 378.8 | ||||||
和政县污水处理站 | 418.8 | 418.8 | 40.67 | 378.8 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2110302 | 行政运行 | 1 | 2 | 3 |
418.8 | 40.67 | 378.13 | ||
2110302 | 水体 | 378.13 | 378.13 | |
2120101 | 行政运行 | 40.67 | 40.67 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
和政县污水处理站 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年未安排“三公”经费、会议费、培训费支出资金